问题已解决

老师好,9月份付十月的租金,我直接这样做的 借:其他应收-某单位 贷:银行存款,这样行么?没有发票不用进费用 也不用预提吧?因为那是十月份的房租

84785008| 提问时间:2019 10/16 11:10
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你可以做借预付账款贷银行存款 10月做费用 冲预付账款就行了
2019 10/16 11:12
84785008
2019 10/16 11:16
我们单位没用预付账款这个科目,所以我挂到其他应收款上了
meizi老师
2019 10/16 11:18
你好 那你就挂其他应收账款里面也行 到时发票来冲计入10月租赁费里面去
84785008
2019 10/16 11:21
嗯呐,要是9付8月份的租金的话 发票没来,这个是不是要做个预提费用
meizi老师
2019 10/16 11:25
你好 现在没有预提费用这个科目了 你要不做预付账款或者其他应收款挂着
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