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每年的往来类科目的清理是在每年底进行吗?具体清理的内容有哪些?
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速问速答你好,企业之间往来正常每月应该对账,对于长期挂账的项目(比如多开发票,少收发票,少收款,多付款异常事项)需要处理,需要业务与对方客户确认,走流程相当领导签字进行处理。不一定在年底统一处理,如果平时没处理,年底最好处理比较好。
2019 10/16 12:55
84784957
2019 10/16 23:25
有些好几年没对的往来,现在2019年才双方确认,应该没问题吧?
小榄老师
2019 10/17 07:11
可以的,不过个人认为应付账款这类,由于是付出去的,建议让业务判断是否对账,不对账采用业务提单走审批处理,对账的话,只确认业务完结即可。
84784957
2019 10/17 11:16
让领导签字走流程又是怎么一回事?
小榄老师
2019 10/17 11:33
因为是长期挂账处理,做账需要依据。这个依据需要内部审批,不是随意处理的。
84784957
2019 10/17 11:37
那款都已经预付了,当时是作为工地生活费和材料款预支出去,已有领导签字了,有必要重复找老总签字吗?(当时是有借据的)