问题已解决

老师,我8月开票确认未开票收入,9月又开具了发票,那增值税报表要如何申报

84784979| 提问时间:2019 10/17 10:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你是一般纳税人么,减除无票收入之后填写蓝字开票栏次,这个需要去税局大厅申报,现在提交不了申报表,冲掉无票收入话
2019 10/17 10:18
84784979
2019 10/17 10:21
老师,你说具体下嘛,是一般纳税人,我8月的申报表要怎么做,我9月申报表要怎么做
maize老师
2019 10/17 10:26
8月不是已经申报啊,9月这个是假设开13%专票这个填写13%专票一栏,开蓝字-无票收入去申报,去大厅申报
84784979
2019 10/17 10:43
我还是听不懂,比如我8月开票收入80,确认未开票收入20,9月我又开8月未开票收入20的发票,同时9月发生了200的开票收入?这个增值税报表要怎么办
maize老师
2019 10/17 10:48
9月这个200+20-20这个去申报,但是这个需要去大厅那边申报, 税总发[2017]124号 国家税务总局关于印发《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》的通知
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~