问题已解决
老师 请问增值税申报表中附表三 填写的是什么内容?
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速问速答这个是一般纳税人采用差额计税方式下,才需要填写的申报表。
2019 10/17 11:20
84784992
2019 10/17 11:21
怎么样就是差额计税?
张艳老师
2019 10/17 11:24
比如劳务派遣公司就可以享受差额计税方式。
84784992
2019 10/17 11:27
好的 谢谢老师。
老师顺便再问一下进项税额大于销项税额 然后加计抵扣额也无法抵扣对吗?
张艳老师
2019 10/17 11:35
是的,这个情形,申报表会自动计算当期不享受加计抵减政策的。
84784992
2019 10/17 11:37
不享受加计低减政策 那账务处理的时候,还需要计提这部分吗?
84784992
2019 10/17 11:38
当期如果不能享受 账务不做处理?不需要计提吗?到了下个月账务如何做?
张艳老师
2019 10/17 11:51
不享受加计低减政策 那账务处理的时候,还需要计提这部分吗?--不做账
张艳老师
2019 10/17 11:51
加计抵减平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
84784992
2019 10/17 12:01
老师 请问增值税主表中30行本期缴纳上期应纳税额 这个金额是销项-进项-加计抵减?还是销项-进项?
张艳老师
2019 10/17 12:11
这个金额是销项-进项-加计抵减
注意现在主表上没有项目显示这个加计抵减金额,只是在最终计算时,会扣除掉。
84784992
2019 10/17 12:19
知道了 本期进项大于销项,到下个月做账账务怎么处理?假如本期销项8进项11本期没有加计低减 到了下月 销项9进项6加计低减1.7本期和下期分录如何处理?
张艳老师
2019 10/17 12:22
1、不做账务处理
2、假如本期销项8进项11本期没有加计低减 到了下月 销项9进项6加计低减1.7本期和下期分录如何处理?
本期不做分录,下月做
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
等实际缴纳税款时,再做
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
84784992
2019 10/17 12:25
好的 谢谢老师耐心指导
张艳老师
2019 10/17 12:26
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!