问题已解决
请问老师,上个月有笔费用没有做进项税额,这个月怎么红冲啊,直接把进项税额的部分红冲,还是整个金额红冲
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速问速答这个可以将上月的凭证全部冲红,再按认证的发票做凭证的账务处理。
2019 10/17 15:37
84785041
2019 10/17 15:38
不能直接红冲税额部分吗
江老师
2019 10/17 15:40
你不是上月没有做进项税吗?没有做税,就不存在说红冲税额。按我说的账务处理清晰些。当然你想直接冲税的数据也是可以的。
借:管理费用——XX费用 负数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
但这种账务处理不正确