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公司发工资每月20号发工资比较迟,根据出纳做的工资表,比如工资表是6月份,扣的社保也是6月的,现在已经是7月份,会计要报税了,个税7月份申报6份个税,7月份银行流水发的是6月份工资,但是会计做账根据银行流水做账,当月计提当月发放当月扣缴当月社保(当月指7月),但是流水实际发放的是6月工资,这全都对不上了,后面的账应该怎么做正确呢

84784971| 提问时间:2019 10/17 17:18
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你每月都是按照发放的工资,计提,然后发放,延续这个口径也是可以的
2019 10/17 17:21
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