问题已解决

请问代开发票开错了,在下个月冲红重开,请问这笔账应该做到开发票当月还是重开的当月?

84785002| 提问时间:2019 10/18 10:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
当月也做 下月开了负数然后重新开,做正数然后做负数
2019 10/18 10:32
84785002
2019 10/18 10:37
当月正常做,1.销售时→借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税 2. 缴纳增值税→借:应交税费–应交增值税 贷:银行存款 下月重开是先全红字再正常做?
84785002
2019 10/18 10:38
附征税的处理也是随增值税还是做一次就可以
郭老师
2019 10/18 10:39
下月借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费 附加税第二个月不动,你的收入一正数一负数
84785002
2019 10/18 11:14
老师,请问一个月前期只有一笔业务,能不能把三个月的账放到一个月的会计期间来做。意思是4,5,6加起来就两笔业务,软件做账能否放到6月一起来做
郭老师
2019 10/18 11:17
建议账上按月做,申报季度可以
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