问题已解决

老师,你好,做账的时候是不是当月没有收入,就不能计入成本科目是吗?

84785042| 提问时间:2019 10/18 13:55
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的 有收入才对应做成本
2019 10/18 13:56
84785042
2019 10/18 14:01
老师,那你看啊,我们医院是小规模纳税人,7月份的时候没有收入,但是要给员工发工资,我的做账是:管理层和行政的我计入到管理费用–职工福利费,医生和护士我计入到医疗业务成本里面,贷:应付职工薪酬,那按照没有收入,不能计入成本的话,我应该如何做这笔帐了?
meizi老师
2019 10/18 14:05
你好一样先计入管理费用里面去核算 如果暂时没有收入的话
84785042
2019 10/18 14:08
也就是说,医生和护士的工资也应该计入到管理费用里面去核算,那我之前做的那一笔分录更正的话,就做一笔相反的分录,然后再从新做一笔分录做到管理费用里面对吧,月底把管理费用借方,结转到本年利润的借方,老师,我的理解对吗?
meizi老师
2019 10/18 14:09
嗯是的 是这样来理解的 因为你没收入的话 做成本到时收入成本不配比了
84785042
2019 10/18 14:19
那我们医院八月份的时候收到一例住院病人,预交了600元的押金,我做账时:借:库存现在,贷:预收医疗款;月底病人没有出院,继续治疗!我是月底做一次账了,还是等病人出院后办理出院手续后做账了?
meizi老师
2019 10/18 14:22
你好 收到的押金先做押金分录的 等出院再做后续的
84785042
2019 10/18 14:34
9月份的时候收治了一名病人,预交押金也是600元,月底出的院,由于医院申报的合疗没有下来,出院结算和医院收费系统不一致,等于医院系统总共费用是两千多,但出院是只收了当时的600(押金),没有继续收费了,也没有办理什么出院结算手续就直接走了,我把系统费用单打出来显示的还应在补交1千多,现在,我应该如何做一笔账了
meizi老师
2019 10/18 14:39
你好 你挂应收账款里面去 然后 确定收入
84785042
2019 10/18 14:48
分录怎么做的?
meizi老师
2019 10/18 14:55
医院这个行业 我不是很熟悉 一般的企业正常的话是做 借应收账款贷收入 应交税费
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