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请问老师,8月份的时候预付了房租9-11份的并开具发票,请问8月份怎么做分录,9月份怎么做分录

84785014| 提问时间:2019 10/19 08:48
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、8月份的分录: 借:长期待摊费用——租赁费 贷:银行存款 有进项税时,一般纳税人可以认证抵扣进项税 二、9月份开始按月进行摊销处理 借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费) 贷:长期待摊费用——租赁费
2019 10/19 08:50
84785014
2019 10/19 08:55
老师,这一项为什么不做预付账款呢,之前有个老师说8月份借预付账款,其他应付帐款,借其他应付帐款,贷银行存款,9余份再进行摊销
江老师
2019 10/19 08:57
因为你的发票已经到了,直接可以计入长期待摊费用了,如果是发票没有到,后期发票到了,这个分录是: 借:其他应付款(或预付账款) 贷:银行存款 发票到了 借:长期待摊费用——租赁费 贷:其他应付款(或预付账款)
84785014
2019 10/19 09:02
哦哦,我8月份交的8月份就开了发票,所以就按照老师说的第一个直接计入待摊费用哈去,那老师我们之前都是每个月交每个月的房租。比如7月就交7月的,没有计入待摊费用,就是借管理费用,贷银行存款,这样是不是正确的
江老师
2019 10/19 09:09
如果是一个月的费用,可以直接计入管理费用——租赁费,如果是几个月的费用, 需要在长期待摊费用科目进行摊销处理
84785014
2019 10/19 09:11
好的,那老师我10月份交9月份物业,9月份是不是就是借应付帐款,贷管理费用,10月交费收到发票在做借管理费用,贷银行存款呢
江老师
2019 10/19 09:26
如果是10月份交9月份物业,是直接按权责发生制计提9月份的物业管理费,不管是否支付,属于当期的费用,都是直接入账,预提费用,后期支付后取得发票,直接可以冲销预提费用,再按发票入账
84785014
2019 10/19 09:39
我是10月交的9月份的钱开的发票,那意思是我就直接10月份入账吗,9月可以不计提哈?
江老师
2019 10/19 09:42
那你想这样做也可以,直接计入费用处理。
84785014
2019 10/19 09:42
好的,谢谢老师
江老师
2019 10/19 10:28
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