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我去年材料领用多了,今年我怎么调账?分录怎么写?
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速问速答你好,这样做调整分录
借;原材料,贷;生产成本
借;生产成本,贷;库存商品
如果这个领用材料生产的产品对外销售了,还需要调整成本
借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
2019 10/19 14:41
84785025
2019 10/19 14:42
八月份儿购买材料时进项税额抵扣,对方出现问题,这笔进项税额需要在十月份转出补交税额,怎么做分录。三税要不要补交?
邹老师
2019 10/19 14:45
你好
借:原材料 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
增值税补交了,那附加税也需要补交的
84785025
2019 10/19 14:50
老师答 借;原材料,贷;生产成本
借;生产成本,贷;库存商品
如果这个领用材料生产的产品对外销售了,还需要调整成本
借;库存商品,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
生答 借:原材料 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整——主营业务成本 贷 :利润分配-未分配利润 只做 这个分录可以吗
邹老师
2019 10/19 14:53
你好,不可以(我去年材料领用多了),就应当冲销之前领用材料分录,冲销之前完工入库分录,冲销结转成本分录(一步一步处理的)
84785025
2019 10/19 14:54
老师答 借:原材料 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
增值税补交了,那附加税也需要补交的
生答 那附加税也要针对这笔转出的金额做当月提取
邹老师
2019 10/19 14:55
你好,附加税是根据实际需要缴纳的附加税金额做计提分录
84785025
2019 10/19 15:19
(我去年材料领用多了) 我想问一问题 去年购原材料登记多了,直接冲销多记的金额,原材料为负数 是哪里错了?
邹老师
2019 10/19 15:20
你好,与原材料对应的不能直接是以前年度损益调整,而是生产成本(因为你之前领用做这个分录,借;生产成本,贷;原材料),那领用多了自然是做这个分录相反分录啊