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因为以前三年没建账,很乱,现在开始用软件做账,期初没有应收应付,只做了,库存现金和银行余额的期初,其他不平衡做到未分配利润,达到平衡,然后现在的应收应付做银行流水的时候,怎么做?
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速问速答你好,你之前没有挂应收应付也是不对的呀,你建账也是需要把往来都挂起来的。
2019 10/19 16:34
因为以前三年没建账,很乱,现在开始用软件做账,期初没有应收应付,只做了,库存现金和银行余额的期初,其他不平衡做到未分配利润,达到平衡,然后现在的应收应付做银行流水的时候,怎么做?
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