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我们公司收到一笔事业单位给我们的专项资金,这笔资金已经开发票,但是资金没到账之前已经产生了费用,请问钱没到之前发生的费用如何记账?收到专项款之后如何记账?
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速问速答你这个是服务的吗
开的什么业务的,不是主营的借应收账款贷其他业务收入,应交税费
借主营业务成本贷银存
2019 10/19 22:22
84784950
2019 10/19 22:31
我们这个属于开发服务的,是事业单位接受的财政拨款然后播给我们一部分,当时开的发票按照正常服务业务做的帐,现在他们验收要求专款专用调整账务,但是实际钱到账之前就已经因为这个项目发生费用了,请问钱到之前的费用如何调整?钱到账的时候如何调整呢?
84784950
2019 10/19 22:32
我们公司主要就是做开发服务的
郭老师
2019 10/19 22:34
不是研发的是吧
你开了发票借应收贷预收账款,销项
费用发生之前借劳务成本贷银行存款
钱到了借银存贷应收
借预收贷其他业务收入
借其他业务成本贷劳务成本
84784950
2019 10/19 22:39
那这笔钱需要记成专项应付款吗?因为已经开了发票,之前来审计的老师说要做到专款专用,证明这笔钱适用于这个项目的,必须在账上体现
郭老师
2019 10/19 22:40
你可以自己做台账的
你开了发票有税率的是吗
84784950
2019 10/19 22:41
自己做的台帐审计老师不认,说必须是账套上导出开的才可以,是的 开的6个点的发票,税也正常交了
郭老师
2019 10/19 22:42
贷预收改成专项应付款
84784950
2019 10/19 22:49
当时钱到的时候做的是借银 贷预收 开发票的时候是借预收 贷主营业务收入 应交税费销项税 这个该怎么改呢
郭老师
2019 10/19 22:50
借银存贷专项应付款,销项
红冲之前的,
84784950
2019 10/19 22:53
这个是税务要调整税款吗?因为这个是三年前的帐了
郭老师
2019 10/19 22:55
你可以在这个月修改的,
84784950
2019 10/19 22:57
凭证该如何做呢?
郭老师
2019 10/19 22:59
红冲之前做的
分录不变金额是负数
然后做我上面的
84784950
2019 10/19 23:02
专项应付款是不是不应该开发票报税呢?我现在有点不清楚我们这个是不是应该记在专项应付款里
郭老师
2019 10/19 23:07
也有要求开的
一般是看拨款方
84784950
2019 10/19 23:21
那是不是相当于我们主营业务收入和销项税就红冲掉了?那我们的发票怎么处理呢?
郭老师
2019 10/19 23:22
你好,销项需要交的,你开了发票要交
84784950
2019 10/19 23:27
不是销项的时候不是这笔凭证冲掉了吗?如果改的时候是借银寸,贷专项应付款, 开发票那一笔该如何做呢?
郭老师
2019 10/19 23:28
借银存贷专项应付款,销项
红冲之前的,
2019-10-19 22:50:53
开了发票增值税不会让你红冲的,