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长期待摊费用的付款和收到发票都在8月,账务如何处理?

84785045| 提问时间:2019 10/20 16:53
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
借:长期待摊费用——XX费用 贷:银行存款(或库存现金)
2019 10/20 17:06
84785045
2019 10/20 17:07
9月份摊销时借:管理费用 贷:长期待摊费用 对吗?
江老师
2019 10/20 17:10
这个就是按受益期就可以摊销了。可能是计入管理费用,也可能是计入销售费用,也可能是从8月份就需要摊销处理了。
84785045
2019 10/20 17:11
一般信息服务费摊销期限是多长?
江老师
2019 10/20 17:11
这个摊销期限一般是12个月。
84785045
2019 10/20 17:12
是不是服务8月份没有提供,就可以在9月份摊销?
江老师
2019 10/20 17:14
如果是服务从9月份开始提供的话,就是从9月份开始摊销了。如果是从8月份开始计算时间,即将没有提供服务也是需要摊销的。这个是根据双方签订合同的服务期间进行摊销处理
84785045
2019 10/20 17:19
假设8月份给服务商付款,但是没开发票,怎样做账?
84785045
2019 10/20 17:19
借:预付账款 贷:银行存款?
84785045
2019 10/20 17:20
然后9月份收到发票,借:长期待摊费用 贷:预付账款
江老师
2019 10/20 17:20
一、付款时 借:预付账款 贷:银行存款 二、按权责发生制,需要计提费用了 借:管理费用 贷:预付账款——XX暂估
84785045
2019 10/20 17:20
摊销时记管理费用/销售服务 贷:长期待摊费用
江老师
2019 10/20 17:21
是的,摊销时,是这个分录,但摊销是提前取得了发票,才是这个分录
84785045
2019 10/20 17:23
二、按权责发生制,需要计提费用了 借:管理费用 贷:预付账款——XX暂估 这一步不是和摊销重复了吗?
江老师
2019 10/20 17:25
这个是没有发票的情况的分录,有发票就是直接用长期待摊费用了。 就不用预提费用了。
84785045
2019 10/20 17:28
8月份付款但是没有收到发票,是要借:预付 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付两个分录同时做吗?确认发票下个月就会取得
江老师
2019 10/20 20:07
这个8月份付款,没有收款,就是直接计入预付账款,收到发票计入成本。
84785045
2019 10/20 20:08
收到发票计入长期待摊费用,按月摊销是吗?
江老师
2019 10/20 20:10
收到发票需要摊销的,直接计入长期待摊费用,按月摊销处理
84785045
2019 10/20 20:11
谢谢老师
江老师
2019 10/20 20:11
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