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处理内账,之前装修费,固定资产都没有摊销,折旧,现在我要摊销,折旧,请问怎么处理?

84784986| 提问时间:2019 10/21 08:46
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
这个内账没有说必须摊销,你们老板说要摊销么,你是要补之前摊销么?
2019 10/21 08:47
maize老师
2019 10/21 08:47
内账没有规定,这个是为老板服务,看老板意思
84784986
2019 10/21 08:48
对,就是老板说要摊销,不用补之前的了。就从我接手开始摊。请问科目我怎么过渡?
maize老师
2019 10/21 08:52
直接做借管理费用 贷累计折旧就可以,装修做借管理费用 贷长期待摊费用
84784986
2019 10/21 08:56
就填当月摊销的金额吗?不是填一个总数然后每个月摊
maize老师
2019 10/21 08:57
那你们之前入账做不是借固定资产/长期待摊费用 贷银行么?
84784986
2019 10/21 08:59
之前都没有账,所以也没有入。
maize老师
2019 10/21 09:00
那就补上吧借固定资产/长期待摊费用 贷银行
84784986
2019 10/21 09:02
因为我不是做当月得,所以如果带银行存款资金就对不上了。就是以前买的,但是我现在要做,要摊销了,我怎么处理比较好?
maize老师
2019 10/21 09:03
那你之前就花钱,你没有做,那之前就对不上啊,那之前咋对上的,没有做资产?
84784986
2019 10/21 09:04
之前他们就对了流水,是一样的。让我从六月份开始整理,以前的就不管了。所以到六月份有摊销和折旧,我就不知道怎么处理好
maize老师
2019 10/21 09:06
..............做不了,流水一样,那咋去增加资产?你贷方不能挂啊,只能挂银行或者是库存现金,要不就是往来那说往来可以挂么,
84784986
2019 10/21 09:06
挂老板名字可以吗?
maize老师
2019 10/21 09:07
那需要看你们领导说可以不,我觉得可以
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