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老师,我上期留底税额为10万,本期按照税负率应该交3万的税,但现在留底税额抵扣后应交税费为零,纳税申报表应该怎么填才可以交3万的税?

84785015| 提问时间:2019 10/21 09:38
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好 正常填写销售额 留抵税额自动抵扣 填写完不用交税就对的 你这个不能交税 因为留抵的多 是自动抵的 不用交税
2019 10/21 09:41
84785015
2019 10/21 09:42
那我如果要交税,报表中应该怎么做呢
玲老师
2019 10/21 09:46
你好你只能是多填写销售额超过留抵的进项才能交上税 没有必要人为的控制税负
84785015
2019 10/21 10:42
那印花税是按照价税合计还是不含税金额计算?
玲老师
2019 10/21 10:43
你好 按合同上面写的金额分开写税的不包括税
84785015
2019 10/21 10:47
假如合同上是80万,含增值税专用发票。那我在本期开票开了40万给甲方,本期印花税是按40万计算还是不含税金额计算
玲老师
2019 10/21 10:54
合同金额是80万就按80万交印花税 但是各地有差异 有的是按收入交印花 所以按你当地要求交
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