问题已解决
老师你好,我欠小塘的工程款38000元,小唐又欠我的钩机款13700元,用货物抵账怎么做内账呢。
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速问速答借:应付账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019 10/21 11:51
84785006
2019 10/21 11:53
没开票
84785006
2019 10/21 11:54
我们公司是建筑公司
江老师
2019 10/21 11:55
没有开票,也是这样的做分录,属于无票的销售收入
84785006
2019 10/21 11:58
不懂
84785006
2019 10/21 12:00
我主营业务收是13700元,应付多少呢,
江老师
2019 10/21 12:01
就是分录是一样的。不管开不开票,都是这样的分录
84785006
2019 10/21 12:03
应付38000 _ 主营业务收入13700=24300元这个数怎么入账
84785006
2019 10/21 12:04
老师我是低数啊
江老师
2019 10/21 14:12
做会计分录进行入账处理,最后是差额计入了本年利润