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第二季度开票有张发票开错了,没有作废,导致超过30万起征点,第三季度冲红这一张,第二季度可以全额退税吗
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速问速答你好!可以作为留底,
2019 10/21 21:43
84785042
2019 10/21 21:50
第二季度可以全额退税吗?还是只能留抵冲红的一张?
苳苳老师
2019 10/21 21:54
这个具体的可以咨询一下税务机关,根据他们的要求来
84785042
2019 10/21 21:55
有一张没有开错了没有作废,结果第二季度比如是35万,第三季度才发现有一张没有作废,就进行了冲红6万,那么第二季度的税要怎么缴纳,是不是35万的全额缴纳啊?
84785042
2019 10/21 21:57
冲红了,有没有办法享受减免
苳苳老师
2019 10/21 22:03
要按照第二季度的35万是申报纳税,红冲了就可以享受减免,只是你把税款交了,要么留底要么申请退税
84785042
2019 10/21 22:05
今天才发现,第二季度的还没有缴纳
84785042
2019 10/21 22:06
有点焦急,请指教,要怎么办,谢谢啊
84785042
2019 10/21 22:07
说错了, 现在申报第三季度的,是现在发现第三季度的错误,目前还没有纳税申报
苳苳老师
2019 10/21 22:13
不管你什么申报7-9月的开票数据是没法变了,
84785042
2019 10/21 22:17
那就是说我还是得按照35万收入全额缴纳增值税
84785042
2019 10/21 22:18
就算是现在冲红了6万,6万可以留底,但是已经缴纳的29万是没有办法了减免了吗?
苳苳老师
2019 10/21 22:23
是的,因为它是按照季度计算的,只要一个季度没有超过30万就免,按照你上面的数据,第二季度超过了所以要缴纳,然后你在这个月冲减了6万,只是减少了本月的销售额,