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请问,小规模建筑企业,收到工程款怎么做分录,月底收入与成本的帐怎么做

84785026| 提问时间:2019 10/22 14:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.购买材料 借:原材料 贷:银行存款或应付账款 2. 领用材料时 借:工程施工--合同成本---材料安装 贷:原材料 3.工程在建时 借:工程施工---合同成本 贷:原材料等其他科目 4.工程结算时 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算 5.完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 同时,结算工程,分录: 借:工程结算 贷:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本 计提工资: 施工人员工资计提时,分录: 借:工程施工---合同成本--间接费用---工资 贷:应付职工薪酬--工资计提数 6.管理人员工资计提时,分录: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2019 10/22 15:13
84785026
2019 10/22 15:18
我收工程款,是不是应该要做借:银行存款,贷:工程结算,贷:应交税费
朴老师
2019 10/22 15:29
转到主营业务成本的时候做就行
84785026
2019 10/22 15:34
不好意思,我不是很明白,可以说下具体怎么做吗,这个月第一次有收入,很懵,而且以前的会计只设置了工程施工科目,没有设置二级合同成本和合同毛利,我要怎么处理,谢谢。
朴老师
2019 10/22 15:46
结算时 借:银行存款 贷:工程结算 发生成本时 借:工程施工——合同成本 贷:银行存款等100 期末确认收入,按照完工百分比法,确认百分比,比如完工进度70%,合同总收入为1000,那此时累计的收入应当为700。 累计主营业务成本应当为预计总成本的70% 借:主营业务成本 贷:主营业务收入 工程施工——合同毛利 若期末工程施工大于工程结算,差额在存货填列
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