问题已解决
你好,市项目扶持资金需要专款专用做入账处理是借:银行存款,贷:专项应付款-XXX; 那购买材料,设备,是借:专项应付款-XXX,贷:银行存款 那来票入账的科目是如何呢
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速问速答你好 借 固定资产 原材料 贷 银行存款 借:专项应付款-XXX,贷:资本公积 你的第二个分录去掉
2019 10/22 16:10
84785022
2019 10/22 16:32
您好老师,那是属于研发费用的呢?是借:管理费用-研发费用-材料,贷:银行存款,借:专项应付款-xxx,贷:资本公积,这样子对吗?
答疑苏老师
2019 10/22 16:38
你好 是的 是这样的
84785022
2019 10/22 16:46
老师,我这些写出来整个过程您过目下是否正确,因为专项专用管的很严厉
收到专款资金
借:银行存款-xxx
贷:专项应付款-xxx资金
购买材料设备,支付差旅费,人员费用
借:应付账款-购货款
贷:银行存款-xxx
收到发票入账
借:管理费用-研发费用-(材料或者XXX)
贷:应付账款-购货款
结转
借:专项应付款-xxx
贷:资本公积
答疑苏老师
2019 10/22 16:50
你好 是的 分录是很正确的
84785022
2019 10/22 16:56
好的,谢谢老师,还有想请问下,如发票是增值税专用发票,专项应付款是否不含进项税呢?
答疑苏老师
2019 10/22 17:00
你好 收到发票和这个专项应付款没关系 专项应付款就是你收到的银行存款的金额
84785022
2019 10/22 17:16
老师,那就是在支付购买设备或者材料时借:应付账款-xxx,贷:银行存款-xxx 同时结转借:专项应付款,贷:资本公积,之后收到发票再处理进费用是吗?
答疑苏老师
2019 10/22 17:21
你好 是的 也可以的 先后顺序没有关系的