问题已解决
公司3月底成立,从四月开始一直0申报,事实上是有发生,至少发生了些费用,有抵扣联,一直没做账,到10月建账,系统从3月开始建账,我打算从发生按实际入账,一些收入可以集中最后不开票,但支出有一些抵扣联,之前0申报,申报的时候没有写实际的销项税额,可以去税局更正申报吗?
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速问速答销项是你单位开出的发票
你们开了吗
2019 10/22 17:01
84784947
2019 10/22 17:05
没有开出过发票
郭老师
2019 10/22 17:08
你可以在第三季度补做的
84784947
2019 10/22 17:11
可以第四季度补做吗?
郭老师
2019 10/22 17:11
你好,你们现在还能0申报的可以
84784947
2019 10/22 17:16
老师,补做的意思是,我按实际从3月入账,然后集中10月或者哪个月份申报增值税?
郭老师
2019 10/22 17:16
你好,是的,
84784947
2019 10/22 17:19
老师,只要保证最后一个月的余额与申报系统一样就行了吧?
郭老师
2019 10/22 17:22
你好,是的,建议不要集中一个月,能做到当期的做到当期
84784947
2019 10/22 17:23
好的,谢谢老师!
郭老师
2019 10/22 17:27
不用客气的,