问题已解决
老师您好,我们这家公司,建筑劳务公司 ,工人还没有进场 ,甲方就转了一部分款给我们,提前付了一些劳务费,同时我们也开了票据给他们,这样的话我的分录应该怎么做
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速问速答票据,可也通过预收账款核算反应。
2019 10/22 19:59
84785023
2019 10/22 20:07
老师,发票已经开了,意味着在税收上,我已经承认收入了,这个理解对吗
克江老师
2019 10/22 20:15
你好,是的,开了票,收入肯定要算的。你的理解是对的
84785023
2019 10/22 20:19
收到款项 借 应收账款
贷 主营业务收入
应交增值税
确认收款 借 银行存款
贷 应收账款
进场后 确认了工人工资计提时
借 工程施工—直接人工
贷 应付职工薪酬
付工资时 借 应付职工薪酬
贷 银行存款
结转成本时 借 主营业务成本
贷 工程施工—直接人工
老师这样对吗
84785023
2019 10/22 20:22
老师还在吗
克江老师
2019 10/22 20:25
你好,可以。但是收入要进度。
84785023
2019 10/22 20:26
84785023
2019 10/22 20:27
老师,我在账务处理中并没有使用 工程结算 和合同毛利这两个科目正确吗
克江老师
2019 10/22 20:42
你好,如果工期不长,规模不大,可以的