问题已解决

我们是建筑公司 别人有项目**在我们公司的 这个月他们工程款到了 我们从公账把工程款转给别人了 这个我们做账该怎么做啊?

84784958| 提问时间:2019 10/23 10:32
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 对方给你开具发票吗
2019 10/23 10:36
84784958
2019 10/23 10:44
我们是劳务公司 没有开发票 但是提供的有民工资表
84784958
2019 10/23 10:45
还有个是建筑公司 对方开票了 有些开的专票 有些开的普票 普票都没有走账
陈诗晗老师
2019 10/23 11:24
你是作为支付劳务成本处理 直接计入你的工程成本,支付款项处理。
84784958
2019 10/23 14:26
那这个分录怎么做哦?
陈诗晗老师
2019 10/23 14:30
借 劳务成本 贷 银行存款等
84784958
2019 10/23 14:34
我是转给私人的哦 这个怎么体现是劳务成本
陈诗晗老师
2019 10/23 15:19
不管你转的对象是什么 提供了工资表就是你的劳务成本
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