问题已解决
老师请问企业所得税金额报错了,多申报了,而且已经缴费,怎么办呀?
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你好,你可以在下个季度按本年累计数据申报,调整到正确的就是了
2019 10/23 15:02
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2019 10/23 15:05
老师,季初资产总额为0,季末资产总额为7200万,利润总额1.2万,从业人数8人,请问符合小微企业标准吗?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/23 15:07
你好,根据你提供条件,是符合企业所得税的小型微利企业标准的
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2019 10/23 15:10
报表怎么办呀?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/23 15:10
你好,你是指报表的什么方面怎么办?
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2019 10/23 15:11
报表里所得税填的是错报的金额,怎么办呀?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/23 15:12
你好,提供正确的报表数据去税局大厅做更正就是了
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2019 10/23 15:15
老师,就是说当月所得税多交了,只能在下季度申报时抵,报表可以当月更正,等下季度抵多扣税时分录怎么做?
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邹老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/23 15:16
你好,多交的税款抵扣只需要做计提所得税分录就是了