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公司本月增值税销项是9个点,收到的进项票是3个点,那中间差的6个点计什么科目

84784987| 提问时间:2019 10/23 16:34
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
什么科目也不计入,就是通过销项税额-进项税额=应纳增值税税额。
2019 10/23 16:37
84784987
2019 10/23 16:38
我公司**别人的公司,这种情况如何做账
张艳老师
2019 10/23 16:41
抱歉,没有接触过**的业务。 您开具的销项税额,就是计入到应交税费--应交增值税(销项税额)科目,而取得的进项就是计入应交税费--应交增值税(进项税额)科目 如果当期有需要缴纳增值税的情况,要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 【上面分录实务中常见到的是年末统一结转增值税】 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
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