问题已解决

没有入账的发票能先抵扣吗,比如说9月已经抵扣了,10月在入账,这样可以吗

84785005| 提问时间:2019 10/23 20:16
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糖果老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
您好,这样子是可以的。
2019 10/23 20:17
84785005
2019 10/23 20:18
可是上面上就对不上了吧
糖果老师
2019 10/23 20:21
会计上处理可以通过预提的方式:凭认证发票的抵扣联复印件(同时抵扣联要同正常认证的抵扣联一起保存在认证当月) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预提费用 下月正式报销入帐时就不再做进项了,而是冲掉预提费用就行了。
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