问题已解决

老师您好,购进办公用品文具,应计入什么科目,借,管理费用_办公费,贷,实收资本_某某,对吗

84784952| 提问时间:2019 10/24 11:10
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,如果是代垫的,,借,管理费用_办公费,贷其他应付款-某某
2019 10/24 11:11
84784952
2019 10/24 11:12
谢谢老师,不是代垫,股东掏钱买的,将来不用还的
徐阿富老师
2019 10/24 11:14
你好,股东套钱买就是垫付啊,如果做实收资本,1是需要股东会决议,2是本人承诺书,3是如果只有几十元几百元就作为投资款,你申报印花税很烦,也不太现实
84784952
2019 10/24 11:16
啊?我不懂这么多,我负责内账这块儿老师
84784952
2019 10/24 11:19
老师我负责内账,请徐老师给好的建议我该怎么做比较合适,老师如果做其它应付款,后期账怎么做啊
84784952
2019 10/24 11:20
请教徐老师
徐阿富老师
2019 10/24 11:22
你好,你内账完全可以做其他应付款的,以后老板从公司取钱可以借其他应付款
84784952
2019 10/24 11:24
这样做我思路不是太清晰,马老板取款钱是不是还要做一笔老板的投资款啊?
84784952
2019 10/24 11:27
先做老板的一笔投资款的分录,借库存现金,贷实收资本。然后在还给老板,借其它应付款,贷管理费用,办公费,是这么个思路吗
徐阿富老师
2019 10/24 11:43
你好,不对的,老板垫款借管理费用 贷其他应付款,老板来企业取钱借其他应付款 贷银行存款
84784952
2019 10/24 12:02
我明白点了老师,那要是老板不来取钱呢,几年也不会取钱
徐阿富老师
2019 10/24 12:50
你好,那就在其他应付款科目·下
84784952
2019 10/24 12:57
不好意思老师,我没有明白您这次的解答,老师那我就做,贷实收资本_某某,这样有错吗,可以吗
徐阿富老师
2019 10/24 12:58
老板垫款借管理费用 贷其他应付款,老板来企业取钱借其他应付款 贷银行存款。你怎么又转到实收资本里去呢?不是很明确了?
84784952
2019 10/24 13:01
好的老师我知道了,我就按照您说的这样做,谢谢老师的耐心解答,为您的负责人点赞
徐阿富老师
2019 10/24 13:11
你好,不客气,祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢
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