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9月已经申报了,做账发现9月漏计提印花税了,10月申报扣款了,请问10月分录怎么做?
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借:税金及附加-印花税
贷:银行存款
2019 10/24 15:44
84784995
2019 10/24 15:45
需要补计提吗?
84784995
2019 10/24 15:47
直接做在10月里?只要做这个分录就可以是吗?
bamboo老师
2019 10/24 15:48
印花税不需要计提 直接缴纳的是写分录
84784995
2019 10/24 15:51
老师,因为10月我看到申报的是9月的印花税,当然9月做账时没有记录印花税,我现在10月做账才申报9月税期的,直接扣也是在10月扣款,就只要直接做分录是吗?
bamboo老师
2019 10/24 15:52
是的 10月份扣款后自己写我上面的分录就好了
84784995
2019 10/24 15:52
谢谢老师
bamboo老师
2019 10/24 15:53
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784995
2019 10/24 15:59
老师,还有个疑问,我看到实际扣款有税收优惠减免了一半,那我是按原来本该交的税金记录吗?就是借:税金附加,贷:银行存款,贷营业外收入吗?
bamboo老师
2019 10/24 16:01
按照实际缴纳的金额写分录就好了 不需要做营业外收入这一步
84784995
2019 10/24 16:05
老师,是借:应交税费-印花税,贷银行存款对吗?
bamboo老师
2019 10/24 16:06
没有计提的话 缴纳的时候直接按照实际缴纳的金额写分录
借:税金及附加-印花税
贷:银行存款
84784995
2019 10/24 16:11
现在系统里只设计了一级科目税金附加,原来印花税放在了管理费用下,当初没计提,我有点怕做错。那我是否可以直接税金及附加,然后银行存款?
bamboo老师
2019 10/24 16:12
不增加二级科目也可以的
84784995
2019 10/24 16:14
就直接是损益类科目的一级科目税金及附加,贷银行存款,一张分录就好了,对吗?
bamboo老师
2019 10/24 16:15
对的 直接写这样一笔分录就好了
84784995
2019 10/24 16:23
老师,又麻烦您了,按您教的处理后,我发现科目余额表里当年应交税费下印花税没体现这次扣的印花税,在营业税金及附加下提现了,这没关系吧?还是最好我可以自己多做张分录,让它正常归到应交税费-.印花税下
bamboo老师
2019 10/24 16:25
印花税不需要计提 不通过应交税费-印花税科目核算