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老师,你好!比如我的销项税额是100,进项是80,做分录借方:应交税费-增值税-销项100,贷方:应交税费-增值税-进项80,应交税费-转出未交增值税20.然后借方应交税费-转出未交增值税20,贷方应交税费-未交增值税20.对吗?谢谢!

84785014| 提问时间:2019 10/25 09:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的,转出未交增值税是三级科目
2019 10/25 09:08
84785014
2019 10/25 09:13
老师,你好!那附加税照样计提,交税。增值说要交20.我金税盘480没抵扣呢,买的时候做分录是借方管理费用-办公费,贷方现金。现在如果用金税盘抵扣,分录怎么做?金税盘的进项需要勾选吗?谢谢!
郭老师
2019 10/25 09:16
不勾选,填写主表,附表四,减免表 借应交税费-应交增值税-减免税款20 借管理费用-20
84785014
2019 10/25 09:30
老师,你好!进项平台里面有金税盘的480的票,不用勾选吗?还有我填了主表和附表的减免税,主表会显示我剩余金税盘460的进项税额吗?谢谢!
郭老师
2019 10/25 09:33
不需要勾选 附表四,减免表会出现460没抵扣
84785014
2019 10/25 09:43
老师,你好!这月销售少,金税盘不用,留着销售多的时候在抵扣也可以的吧?我就结转增值税,计提附加税,下月申报全部银行扣款交税,也可以吧?谢谢!
84785014
2019 10/25 09:44
老师,你好!无论我是金税盘抵税还是银行缴税款,这个月都是先计提,下月出才做交税的分录,对啊?谢谢!
郭老师
2019 10/25 09:48
是的,可以 自己选择 第二个问没看懂
84785014
2019 10/25 10:26
老师,你好!就是我这个月做账报表上应交税费是有贷方余额的,然后到下月初申报的时候才写交税的分录。比如我用金税盘抵扣,下月初我才写分录借方应交税费-应交增值税-减免税款,借方管理费用负数。如果是银行缴纳,借方应交税费-未交增值税,贷方银行存款,对吗?谢谢!
郭老师
2019 10/25 10:28
这个月抵扣,金税盘抵扣的分录写到这个月就可以 缴纳的分录对
84785014
2019 10/25 10:35
老师,你好!我结转增值税的时候分录是借方应交税费-增值税-转出未交增值税,贷方是应交税费-未交增值税。那我用金税盘抵扣的时候,分录是借方应交税费-增值税-减免税款,借方管理费用负数。那结转的未交增值税的余额怎么办?谢谢!
郭老师
2019 10/25 10:37
你做第一个分录之前做金税盘的减免 借转出未交增值税贷减免税款不就可以了 转出未交增值税余额0
84785014
2019 10/25 10:42
老师,你好!这个地方我搞不懂,麻烦你写分录给我,可以吗?谢谢!
84785014
2019 10/25 10:47
老师,你好!是结转增值税的时候借方应交税费-增值税-转出未交增值税,贷方减免税款,然后借方应交税费-增值税-减免税款,借方管理费用负数,是这样吗?谢谢!
郭老师
2019 10/25 10:50
你好,从一开始写吧 都乱套了 借销项,贷进项,转出未交增值税20 借减免税款,借管理费用-20 借转出未交增值税贷减免税款20 你看转出未交增值税余额是多少 还有借转出未交增值税贷未交增值税是最后一笔 不交不做
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