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一般纳税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税的固定资产(动产),适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,那我们开票怎么开呢,比如销售金额是5万元,我开票是按照3%的税率开吗?那按照2%征收是只能在申报的时候在申报表中填写吗 在哪个附表中填报 主表又怎么填?急急急!!

84784968| 提问时间:2019 10/25 16:06
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
价税合计是5万,税率是3%,申报的时候再减免表一里面
2019 10/25 16:27
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