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老师,您好!请问做内账怎么看凭证计提多的应交税费?

84784987| 提问时间:2019 10/26 15:33
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
内账,不需要计提,按你们实际发生直接做费用就可以,你看明细账,对着看
2019 10/26 15:35
84784987
2019 10/26 15:41
我这边的凭证是有计提处理,然后每月都有冲销本月多提的税金,我就是不明白冲销多提的税金是怎么得出来?
maize老师
2019 10/26 15:49
你看你实际交多少,一般是冲掉多计提,
84784987
2019 10/26 16:11
是比如4月交3月的增值税,是看3月份计提的销项税额吗?计提本月的税额是按照营业收入来计提的吗?
maize老师
2019 10/26 16:16
增值税没有计提只有结转,你是一般纳税人么,你们做进项税 销项税额,转出交未增值税 未交增值税么,你们都做啥
84784987
2019 10/26 16:18
是一般纳税人,凭证上只有计提销项额,以及应交增值税。
maize老师
2019 10/26 16:18
没有进项税额??销项税额不是做应交税费应交增值税销项税额么,那你们确认收入做啥,
maize老师
2019 10/26 16:19
那你们抵扣进项税额做啥,那咋看交多少增值税?你这个说冲掉是啥情况,咋做的?
84784987
2019 10/26 16:28
我就是不明白以前的财务做账模式,每月的凭证都有冲销多提的税额,凭证上只有本月销售收入的销项税额,购买材料并为涉及做进项税额。
maize老师
2019 10/26 16:32
..................你按你新的模式,没有见过这么做的,一般确认收入也不做销项税额,交税直接做费用,
maize老师
2019 10/26 16:35
每月的凭证都有冲销多提的税额 这个是咋做的,借销项税额,那贷方做啥?
84784987
2019 10/26 16:37
老师,每月做的资产负债里面的应交税金是按照本月已交税金填写?
maize老师
2019 10/26 16:39
这个内账看你们老板咋看的,内账本来是违法的,没有啥规范的做法,主要是看你老板咋看
84784987
2019 10/26 16:43
好的,谢谢您了
maize老师
2019 10/26 19:57
满意请给五星好评,谢谢
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