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老师,今年收到退回多交的企业所得税怎么做分录?

84785036| 提问时间:2019 10/27 18:46
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是退回以前年度多缴还是退回今年多交的企业所得税?
2019 10/27 18:47
84785036
2019 10/27 18:49
退回去年多缴的
邹老师
2019 10/27 18:51
你好 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;以前年度损益调整 借;以前年度损益调整,贷;利润分配——未分配利润
84785036
2019 10/27 18:55
以前年度损益调整可以不用吗?直接借:应交税费_企业所得税 贷:利润分配_未分配利润
邹老师
2019 10/27 18:56
你好,需要通过以前年度损益调整科目核算的 需要做之前缴纳,计提相反分录(涉及损益的通过以前年度损益调整科目核算),然后做结转以前年度损益调整到利润分配——未分配利润的分录
84785036
2019 10/27 18:59
那如果是退今年多交的就不用以前年度调整了吧
邹老师
2019 10/27 19:07
你好,今年就不需要通过以前年度损益调整科目核算,退回今年多交的就这样做分录 借;银行存款,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税,贷;所得税费用 借;所得税费用,贷;本年利润
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