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我对真帐实操中快学商贸(营业期)结转增值税的题目不太明白:1、应交税费-应交增值税-转出未交增值税本期借方发生额为3790.28,这表示本期是多交了,还是少交了?这个科目一般是期末结转才会产生,应该是没有发生额的,是不是题目出错了?2、结转增值税时,题目答案是3790.28计入货方,再转入借方同一科目。但我查了资料,期末有未交增值税时,应先借记这个科目,再贷记应交税费应交增值税(未交增值税)。

84785040| 提问时间:2019 10/28 12:25
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个应交税费--应交增值税(转出未交增值税)科目,是一个增值税结转的过渡科目 如果计算当月需要交纳增值税的情况下(即,销项大于进项的情况),是要结转增值税的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 【上面分录实务中常见到的是年末统一结转增值税】 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 次月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019 10/28 12:27
84785040
2019 10/28 12:56
正常情况是这样。可是题目中的3790.28并未最转到未交增值税里面。
张艳老师
2019 10/28 12:58
您把这个实操的分录给截图上传一下,帮您分析一下。
84785040
2019 10/28 12:59
3790.28从应交未交增值税发生额转出至贷方同一科目,再转至借方同一科目就终止了,未最终转至贷方未交增值税里。
张艳老师
2019 10/28 13:01
您把分录给列示一下吧?都没看懂您的意思? 您能否理解老师上面上传的分录呢?
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