问题已解决
这边的流程是这样的,丙方先给我提供成本票,缴纳税款,然后我再给甲方开票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理费用后,我把剩余款转给丙方。这个流程里的整个会计分录是怎么对应的。
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你说的是**吧,要做成你们的工程来做,你给丙转的钱要做成本
2019 10/28 13:03
84785017
2019 10/28 13:51
整体的分录怎么做,
朴老师
2019 10/28 13:55
开票缴税时:
借:应收账款
贷:主营业务收入
缴纳税金时:
借:应交税费—应交增值税、城建税、教育费附加
贷:银行存款
工程款到账时:
借:银行存款
贷:应收账款
付给**方工程款时:
借:工程成本(施工成本)
贷:银行存款
后面附取得**方的发票。
管理费不需要账务处理,收入减成本的差额就是您收取的管理费用。
月末:
借:税金及附加
贷:应交税费—应交增值税、附加税
84785017
2019 10/28 14:00
但是成本发票只给提供百分之九十二,借成本贷银行存款,现在是成本票没拿来,就直接付款了,现在怎么做,到了成本票又该怎么做
朴老师
2019 10/28 14:04
成本发票没来你可以先计入预付款,到了成本票之后冲销预付就可以了
84785017
2019 10/28 14:09
成本的这个金额和付款的这个金额不一致呀,成本的金额是付款金额92%.这点怎么理解,怎么做
朴老师
2019 10/28 14:16
要按照发票金额来付
84785017
2019 10/28 17:42
就是说对方给我多少成本票,我付多少钱么,
朴老师
2019 10/28 17:50
对的,就是这样的哦,