问题已解决

老师 支付不是本公司员工劳务工资,应该怎么做账啊

84784985| 提问时间:2019 10/28 13:23
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
借:管理费用等--劳务费 贷:银行存款等
2019 10/28 13:23
84784985
2019 10/28 13:44
收到之前给员工报销的产前门诊费用怎么做呢
张艳老师
2019 10/28 13:46
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金 如果您最初的问题已经解决,请您及时给予评价。如果您有另外的新问题,建议您重新提问。因为单独进行提问,会方便其他同学查询同类问题,感谢您的理解!!
84784985
2019 10/28 13:49
这个是刚收到,没有打算立刻发呢借:银行 贷:应付职工薪酬吗
张艳老师
2019 10/28 13:50
借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:银行存款/库存现金
84784985
2019 10/28 13:57
好 谢谢老师
张艳老师
2019 10/28 13:59
不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,能帮到您就是最好了!
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