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发放工资时分录:借;应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款 应交税费。其他应付款是没发的工资,对不对这样做

84784978| 提问时间:2019 10/28 15:18
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,没有发放不需要在其他应付款核算,直接在应付职工薪酬科目贷方余额体现就是了
2019 10/28 15:18
84784978
2019 10/28 15:27
借:应付职工薪酬,贷:银行存款
邹老师
2019 10/28 15:27
你好,比如计提了1万,实际只发放了8000,还有2000没有发放就这样做分录 借;应付职工薪酬 8000,贷;银行存款 8000
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