问题已解决
发放工资时分录:借;应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款 应交税费。其他应付款是没发的工资,对不对这样做
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,没有发放不需要在其他应付款核算,直接在应付职工薪酬科目贷方余额体现就是了
2019 10/28 15:18
84784978
2019 10/28 15:27
借:应付职工薪酬,贷:银行存款
邹老师
2019 10/28 15:27
你好,比如计提了1万,实际只发放了8000,还有2000没有发放就这样做分录
借;应付职工薪酬 8000,贷;银行存款 8000