问题已解决
9月收到利息,做账应该做成财务费用借方负数,但是我做成贷方了,10月应该怎么改呢?谢谢
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速问速答如果跨年了,怎么做分录啊?
2019 10/29 15:30
84785042
2019 10/29 15:33
跨年了,那要怎么处理
84785042
2019 10/29 15:51
上个月收的成本发票已经入账,现在对方单位对账发现开多了,要开红字发票来冲,这个对我上个月所得税申报有影响吗
辜老师
2019 10/29 15:12
用一个调整分录,冲减负数,借:财务费用—利息收入 负数 贷:财务费用—利息收入 负数
辜老师
2019 10/29 15:32
跨年了,就没必要调整了
辜老师
2019 10/29 15:45
跨年了,你贷方发生额都已经结转到本年利润了,已经没有影响了,
辜老师
2019 10/29 16:04
你根据红字发票入账,在下月冲减成本就可以