问题已解决

老师,预付一年的费用,但是摊销在每个月,分录怎么做

84785041| 提问时间:2019 10/29 15:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借预付贷银存 按月分摊借xx费用贷预付
2019 10/29 15:22
84785041
2019 10/29 15:31
老师,我计提一笔费用,如果有进项税额,那我计提该怎么处理
郭老师
2019 10/29 15:33
预付了就有发票 借预付,进项贷银存
84785041
2019 10/29 15:34
没有发票,因为当月没有支付,我这个月计提这笔费用
郭老师
2019 10/29 15:35
借管理费用贷应付账款
84785041
2019 10/29 15:36
进项税额也计入管理费用吗
郭老师
2019 10/29 15:36
是的,价税合计做 没有发票不需要做进项的
84785041
2019 10/29 15:48
那下个月全部分录在红冲是吗
郭老师
2019 10/29 15:51
如果收到发票的是的,
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