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代加工怎么会计分录,我们是受委托方,对方提供原材料等,我们只出工人。我们代加工是其他业务收入。月底怎么结转。
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速问速答1、收到加工品时
借:受托加工商品
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:受托加工商品款
2、发生加工费时
借:生产成本
贷:应付账款/银行存款等
3、结转成本时
借:受托加工商品款
贷:生产成本
4、销售给委托方时
借:银行存款/应收账款
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
5、结转时
借:其他业务成本
借:受托加工商品款
贷:受托加工商品
2019 10/30 09:17
84785038
2019 10/30 10:03
我们没有商品的出入库,我们就提供工人,怎么分录结转
董老师
2019 10/30 10:07
还是这样的,你们的人工费就是成本呀。
84785038
2019 10/30 10:38
我们直接销售给委托方,就是借:银行存款/应收账款
贷:其他业务收入
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
结转时借其他业务成本,贷记工人工资,还是别的
董老师
2019 10/30 10:40
您可以借:其他业务成本,贷:应付职工薪酬,发放工资的时候借:应付职工薪酬,贷:银行存款
84785038
2019 10/30 10:47
我销售后直接结转就行是吧
董老师
2019 10/30 10:51
您好,是的,您销售以后可以直接结转。