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代加工怎么会计分录,我们是受委托方,对方提供原材料等,我们只出工人。我们代加工是其他业务收入。月底怎么结转。

84785038| 提问时间:2019 10/30 09:16
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董老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
1、收到加工品时 借:受托加工商品 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:受托加工商品款 2、发生加工费时 借:生产成本 贷:应付账款/银行存款等 3、结转成本时 借:受托加工商品款 贷:生产成本 4、销售给委托方时 借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 5、结转时 借:其他业务成本 借:受托加工商品款 贷:受托加工商品
2019 10/30 09:17
84785038
2019 10/30 10:03
我们没有商品的出入库,我们就提供工人,怎么分录结转
董老师
2019 10/30 10:07
还是这样的,你们的人工费就是成本呀。
84785038
2019 10/30 10:38
我们直接销售给委托方,就是借:银行存款/应收账款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转时借其他业务成本,贷记工人工资,还是别的
董老师
2019 10/30 10:40
您可以借:其他业务成本,贷:应付职工薪酬,发放工资的时候借:应付职工薪酬,贷:银行存款
84785038
2019 10/30 10:47
我销售后直接结转就行是吧
董老师
2019 10/30 10:51
您好,是的,您销售以后可以直接结转。
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