问题已解决

老师,航天技术维护费抵减税金时帐务处理为: 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(正数) 还是借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入---二级明细是什么? 哪个处理对???

84784978| 提问时间:2019 10/30 10:47
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你的分录应该是 借 管理费用 ,负数 贷 应交税费,负数
2019 10/30 10:48
84784978
2019 10/30 10:52
老师,您说的和我说的 借:管理费用,负数 借:应交税费,正数 一样意思吧?。选这种方法?减免收入不记入营业外收入?
陈诗晗老师
2019 10/30 10:54
是的,这税控盘是冲管理费用,不是营业外收入
84784978
2019 10/30 12:58
好的,谢谢老师
陈诗晗老师
2019 10/30 13:03
不客气,祝你工作愉快。
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