问题已解决
借应交税费/应交增值税,转出未交增值税贷应交税费/未交增值税这是上_年的,进项税额已经交过,钱了,这个科目转出未交增值税是不是错了,正确的是以前年度损益调整,贷应交税费/应交增值税/进项税额转出,前面分录是不是用负数红字冲销,做后者正确分录
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速问速答你好 具体是什么业务情况,是缴纳以前的吗
2019 10/30 11:25
84785022
2019 10/30 11:31
2018年12月进项己经转出了,钱也己经付过了,前面借方科目未交增值税错了,改进项税额转出,
小惑老师
2019 10/30 11:49
之前分录怎么处理的
84785022
2019 10/30 11:55
就是第一笔分录
84785022
2019 10/30 11:57
借应交税费/未交增值税贷银行存款
小惑老师
2019 10/30 17:37
没太明白,是进项转出做成你这笔分录了吗?
84785022
2019 10/30 19:17
是的
小惑老师
2019 10/30 20:04
那你把这笔分录冲红做进项税额转出处理
借:成本费用
贷:应交税费-进项税额转出