问题已解决
老师你好,我们是一般纳税人,就是我6月份开票了,7月份交了增值税 当时成本票没有回来,就没有抵扣, 等到9月份成本票回来了,就抵扣了9月份的增值税, 但是这个成本票的项目属于7月份那个工程的 ,那这个账务处理怎么做啊
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速问速答你之前7月那销售,那对应成本没有结转么,那现在做9月账上摘要写清楚补之前成本
2019 10/30 13:41
84784973
2019 10/30 13:50
7月份的时候,票都还没有拿回来的,没有做成本结转, 那我9月份增值税这里怎么处理,我是把这成本票抵扣了9月份的税额
maize老师
2019 10/30 13:52
那就补上,之前没有结转成本补上就可以,这个做进项税额就可以,原则是7月,你可以按你们实际发生先做成本,后续取得发票冲掉之前实际做按发票重新做就可以
84784973
2019 10/30 13:56
好的谢谢了
maize老师
2019 10/30 14:20
满意请给五星好评,谢谢