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当月开的红字发票 ,是不是只能抵减当月的增值税?红字发票怎么做分录
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请问当时蓝字发票的分录怎么写的
2019 10/31 08:13
84785020
2019 10/31 08:18
借应收账款,贷主营业务收入 销项税
bamboo老师
2019 10/31 08:19
可以抵减当月的销项税额
借:应收账款等 借方红字
贷:主营业务收入 贷方红字
应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字
84785020
2019 10/31 11:58
但是我当月没有销项···可以留着下个月用吗
bamboo老师
2019 10/31 11:59
当月没有销项 可以留着下个月用
84785020
2019 10/31 13:26
如果有销项的话 销项税额小于红字发票税额,我也可以不用红字发票抵减 是吗、》?可以认证抵扣就行了是吧
bamboo老师
2019 10/31 13:28
红字抵减销项 是填表的时候直接减少了销项税额 不能按您说的这样
84785020
2019 10/31 13:32
不懂你的意思,我红字发票销项税额是4000,本月正开的销项税是1000,意思是1000就可以直接填表时候就减少了。那么剩余的3000下月又继续抵减吗
bamboo老师
2019 10/31 13:33
是的 剩余的3000下月又继续抵减销项