问题已解决

之前会计做账把上月费用报销做成,管理费用业务招待费,库存现金,,但是这笔钱是公司同事垫付的,,这个月又从银行转了这笔钱给之前垫付的人,,我这个月该怎么做这笔分录

84784981| 提问时间:2019 10/31 11:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
那就冲掉之前做错重新做借管理费用 负数 借现金
2019 10/31 11:33
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~