问题已解决
小规模纳税人,查账征收,开发票给对方,对方给付的现金,没走公户怎么办?谢谢
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速问速答你好,可以直接做现金收款核算的
2019 11/01 07:10
84784955
2019 11/01 07:14
谢谢老师,我就是不确定,开票了,款项不走公户,以后税务为这个会不会找麻烦,不承认
暖暖老师
2019 11/01 07:22
这个不会,你们收到款写好收据就可以
84784955
2019 11/01 07:33
老师,员工报销这块应该怎么处理呢,不知道怎么办了
1、因为员工们填的报销单上,有时候的 个别项目和附的原始发票项目不一致情况,比如实际报销的餐费,但是差了点餐票,就找车票贴上报销了。
2、还有就是,有时候报销金额比 附的原始发票金额小。
3、再有就是,有时候确实没发票。
做账时,不附报销单,只附原始发票可以吗?
入账时把报销单取掉,记账凭证后面只附原始发票可以吗?谢谢老师
暖暖老师
2019 11/01 07:35
可以没有报销单,直接根据发票的报销的
84784955
2019 11/01 08:05
老师,公司好几个部门的员工报销,没有报销单 入账是可以的吗?
是我想太多了吗,哈哈,我是想公司几个部门呢,没报销单,员工们是怎么报账的,税务上可以不?我主要怕以后税务不认,
暖暖老师
2019 11/01 08:18
只要有发票就可以,报销单不是必须的
84784955
2019 11/01 10:05
再请教老师,上述报销时那三个问题:
1、报销单和所附发票内容不一致
2、报销金额比所附发票金额小
3、没发票 只填报销单报销,这个问题应该怎么处理,就是不懂这种情况是这样的
暖暖老师
2019 11/01 10:10
按照发票填写报销单最好,
第2个情况是可以的
只有报销单的最好并入工资核算
84784955
2019 11/01 10:43
老师,
1、只有报销单的最好并入工资核算,是什么原理,我不懂为什么这样做
2、发票和报销单内容不附的问题,有时候员工们找不上发票,所以用其他发票报了,这种情况到底要怎么办呢,都不知道要怎么办了
暖暖老师
2019 11/01 10:45
没有发票的,需要纳税调增
根据找到的发票填写报销单内容一致
84784955
2019 11/01 19:14
老师,
如果根据找到的发票填写报销单,(缺票用其他票代替)对公司来讲,就反应不出来真实发生的业务内容了,对吧?
公司要统计、分析各部门每期的各项目开支数据,怎么办呢
暖暖老师
2019 11/01 19:38
是的,这个为了一致就很难和真实业务对应了
暖暖老师
2019 11/01 19:38
需要单独做一个备查账
84784955
2019 11/01 20:05
非常感谢老师,您的答复真好,对我太有帮助了
老师,公司是建设工程咨询公司,做招投标代理、造价、监理
公司做这些项目的主要支出是各部门员工工资、餐费、打车费、专家评审费
1上述这些开支是全部记入主营业务成本吗?还是记入期间费用,还是只有哪一部分开支才能记入主营业务成本?
2像这个行业,用主营业务成本这个科目吗?
3如果用,主营业务成本的分录怎么写?
4还设置二级明细科目吗,二级科目名称怎么写?
5专家评审费,有的说要代开劳务票。有的说按劳务报酬入账,申报个税就行了,不用代开劳务发票。有的说既要代开劳务票,也要申报个税,怎么做才是对的,才可以税前抵扣,税务承认呢,再麻烦老师解答一下,多谢
暖暖老师
2019 11/01 20:18
你好,你说的几个全部计入主营业务成本核算的
暖暖老师
2019 11/01 20:18
如果几个项目最好分开核算的
84784955
2019 11/01 20:25
老师,
1、主营业务成本的分录怎么写?
还设置二级明细科目吗,二级科目名称怎么写?
2、关于专家评审费:
有的说要代开劳务票入账就行了。
有的说按劳务报酬入账,申报个税就行了,不用代开劳务发票。
有的说既要代开劳务票,也要申报个税。
怎么做才是对的,才可以税前抵扣,税务承认呢,再麻烦老师解答一下,多谢多谢
暖暖老师
2019 11/01 20:49
借主营业务成本~某某项目
暖暖老师
2019 11/01 20:49
这个需要劳务费发票,支付方代扣代缴
84784955
2019 11/01 20:51
老师,那关于专家评审费呢:
有的说要代开劳务票入账就行了。
有的说按劳务报酬入账,申报个税就行了,不用代开劳务发票。
有的说既要代开劳务票,也要申报个税。
怎么做才是对的,才可以税前抵扣,税务承认呢,再麻烦老师解答一下,多谢多谢
暖暖老师
2019 11/01 21:27
需要发票的这个劳务费
暖暖老师
2019 11/01 21:28
你们申报,代扣代缴个税