问题已解决
老师,有一笔预收账款暂时未开票,做无票收入的分录怎么做?借:预收账款 ** 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 ,如果后期又开票了,那又怎么做?具体分录怎么办,
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速问速答开发票和这个之前做金额有出入么,没有直接贴后面就可以
2019 11/01 09:50
84785023
2019 11/01 11:11
老师,这一笔预收账款暂时未开票,做无票收入的分录怎么做?借:预收账款 ** 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 这样对吗?
后期如果开发票,和这个金额没变化,又该怎么做?
maize老师
2019 11/01 11:12
借:预收账款 ** 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 这样对吗? 是,发票直接贴这个后面就可以,不需要做别的分录
84785023
2019 11/01 11:24
那比如说现在确定收入是10月份,做了这笔分录,然后可能12月份才开的发票,意思把12月份开的发票贴在10月份的这个凭证后面吗???如果跨年1月份才补开的这张发票呢?
maize老师
2019 11/01 11:33
也是一样的,贴后面就可以
84785023
2019 11/01 11:42
哦,那税务报表上如何调整?我10月份申报时做了无票收入缴纳了税费,比如12月份才开票,是不是12月份申报时在无票收入栏做红字冲销?还是该怎么调整?
maize老师
2019 11/01 11:45
这个需要看你税局,我看学员反馈是无票收入一栏不能填写负数,你这个是开发票那个一栏减除之前无票收入之后去申报,这个是需要锁死开票盘,是需要去税局解锁
84785023
2019 11/01 17:48
好的,我问一下税务局
maize老师
2019 11/01 17:57
最好是不要做无票 申报还需要去税局解锁