问题已解决

老师,9月份的凭证,我将应交税费--待抵扣进项税额写错了,从而也导致应付账款的金额也是错了,但是报表已经申报了,该怎么办

84785010| 提问时间:2019 11/01 14:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要做调整分录,然后做之前报表的更正申报
2019 11/01 14:19
84785010
2019 11/01 14:22
现在都11月了,那这样岂不是延期申报了,这个所属期是9月份的,不是10月份呢老师
邹老师
2019 11/01 14:25
你好,这个是更正申报,没有延期(是之前有错误,现在更正,而不是之前根本没有申报)
84785010
2019 11/01 14:36
现在11月份了也可以更正是吗?这样税务局是不是会产生罚款
邹老师
2019 11/01 14:37
你好,之前有错误是可以更正申报的,更正申报是不会有罚款处罚的
84785010
2019 11/01 15:04
老师,我是资产负债表填错了
邹老师
2019 11/01 15:09
你好,那就去做资产负债表的更正申报就是了
84785010
2019 11/01 18:56
老师,之前的应付账款应该是426777.78,我9月份的应付账款是434376.14,差了7598.36元,这个差额是汇率差,但是9月份我没有把这个差额计入,直接就挂应付账款了434376.14了 那10月份还要付给厂家实际是426777.78,之前挂的应付账款那就多出来了 这个多出来的是要计入财务费用-汇兑损益吗?
邹老师
2019 11/01 19:01
你好,是需要把这个差额计入财务费用-汇兑损益科目核算的
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