问题已解决

老师,请问,我们是房建施工企业一般纳税人,有两个一般计税项目,一个简易计税项目,在一个账套里分项目单独核算!请问,月末结转增值税的时候,是不是也要分项目单独结转啊?麻烦老师帮我把分录列一下可以吗,谢谢!

84784982| 提问时间:2019 11/01 17:00
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这里同时一般计税和简易计税,那么是分开核算的
2019 11/01 17:04
84784982
2019 11/01 17:06
麻烦老师给列一下分录吧
陈诗晗老师
2019 11/01 17:07
简易计税 借,应交税费~增值税~销 贷,应交税费~简易计税 营业外收入~减免税额 一般计税 借,应交税费~转出未交增值税 贷,应交税费~未交增值税
84784982
2019 11/01 20:01
老师,一般计税的我理解 但简易计税的,月底结转不是借:应交-简易,贷:应交税费-未交增值税 ?
陈诗晗老师
2019 11/01 21:11
不需要,简易计税不需要通过未交增值税。
84784982
2019 11/01 22:17
老师,我还是没看懂,简易计税不需要通过未交增值税!那您做的分录怎么解释呢?麻烦帮我解释下
陈诗晗老师
2019 11/01 22:51
我这里上面是简易计税 下面是一般纳税
84784982
2019 11/01 22:51
我知道
84784982
2019 11/01 22:52
我是说简易计税的能解释下吗
陈诗晗老师
2019 11/01 23:12
就是你简易计税开具发票时,正常确认销项 然后月末按简易计税计算缴纳部分 差额计入营业外收入
84784982
2019 11/01 23:17
简易计税项目开发票时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项??不是简易计税科目是吗? 那您说的差额是指的什么差额呢?
陈诗晗老师
2019 11/01 23:25
不是的,你开票时是按发票上税计入销项的
陈诗晗老师
2019 11/01 23:25
你实际缴纳的简易计税一般都是小于发票上税额
84784982
2019 11/02 07:02
麻烦老师帮我举个例子吗?
陈诗晗老师
2019 11/02 09:10
比如,你开具发票9%税率,缴纳90的税 你简易计税计算缴纳30的税 差额就是营业外收入
84784982
2019 11/02 09:12
简易计税项目开票就是3%呀老师
陈诗晗老师
2019 11/02 11:03
如果你票据直接开的3%, 那就不存在差额了 不存在营业外收入
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