问题已解决

老师,其他应付款冲平怎么做分录,不用给对方付了

84785013| 提问时间:2019 11/02 15:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,借;其他应付款,贷;营业外收入
2019 11/02 15:21
84785013
2019 11/02 15:22
那么这样会不会比较乱呢,怎么在把这营业外收入转出去
邹老师
2019 11/02 15:28
你好,是不会乱的,结转是 借;营业外收入,贷;本年利润
84785013
2019 11/03 10:16
老师,那如果这个账挂的其他应付款是错的,重新给挂账,这个结转在本年利润是不对该怎么办,做坏账处理可行吗
邹老师
2019 11/03 10:18
你好,如果这个账挂的其他应付款是错的,那正确的应当是挂账在什么科目下面呢?
84785013
2019 11/03 10:19
这个说不清,之前的会计金额什么的挂错了,而且分类别,所以我想着把这个作为坏账,重新挂
邹老师
2019 11/03 10:20
你好,需要知道正确的应当挂什么,才知道该如何做调整,调整之后该如何结转的
84785013
2019 11/03 10:21
还是挂其他应付款,需要分不开类别
邹老师
2019 11/03 10:26
你好,需要分不开类别,这里分不开类别是什么意思?之前挂的明细错误,需要调整到正确的意思?
84785013
2019 11/03 10:26
打错了,是分开类别挂帐
邹老师
2019 11/03 10:27
你好,那可以这样调整 借;其他应付款——之前错误明细,贷;其他应付款——应当计入正确的明细
84785013
2019 11/03 10:28
好的老师
邹老师
2019 11/03 10:28
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84785013
2019 11/03 10:31
老师,金额不对,多出来或者少出来的金额怎么办
邹老师
2019 11/03 10:39
你好,之前的金额不对你所做的分录金额是多少?正确的金额应当是多少呢?
84785013
2019 11/03 10:52
之前的金额是887025,正确的金额是823311
邹老师
2019 11/03 11:22
你好,做之前相同分录,金额负数(887025—823311)
84785013
2019 11/03 11:24
老师,您帮我写下,我看看,没明白
邹老师
2019 11/03 11:26
你好 借;之前其他应付款对应的借方科目-63714,贷;其他应付款 -63714 分录的借贷方金额负数(887025—823311)
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