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学校购买的监控怎么做账
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速问速答你好计入管理费用-办公费
2019 11/02 16:25
84784967
2019 11/02 16:26
老师不作为固定资产吗,共计50600元,包安装
meizi老师
2019 11/02 16:27
你好 金额大的话就要计入在建工程 安装完毕计入固定资产来折旧 我以为金额很小的
84784967
2019 11/02 16:28
老师能直接告诉我分录怎么做吗
meizi老师
2019 11/02 16:28
你好发生的时候 买来做借在建工程 贷银行存款 安装完毕 借固定资产贷在建工程 折旧:借管理费用 贷累计折旧
84784967
2019 11/02 16:29
购买她们没做帐,那我是不是直接做两笔
meizi老师
2019 11/02 16:32
你好 是的 次月就要开始折旧了
84784967
2019 11/02 16:33
老师这个折旧怎么计提
84784967
2019 11/02 16:37
能告诉我方法吗
meizi老师
2019 11/02 16:39
你好 设备按电子设备按3年折旧 按直线法来计算:直线法:月折旧额=(固定资产原值-净残值)/(3年*12)
84784967
2019 11/02 16:42
净残值怎么算
meizi老师
2019 11/02 16:42
你好 你自己设置 比如你觉得这个设备到时能不能变卖 值多少钱;如果你觉得卖不了什么钱 就是0就行了
84784967
2019 11/02 16:44
谢谢老师,那就是它没有固定的值对吗
meizi老师
2019 11/02 16:45
嗯 这个是企业自己根据情况来设置 残值率0-5%都可以的
84784967
2019 11/02 16:46
老师退保教费预约金放到哪个科目
84784967
2019 11/02 16:47
她们之前有做其他往来,不知道对不对
meizi老师
2019 11/02 16:47
退保教费预约金 这个是什么业务 可以说下吗 之前怎么做账的 分录是?
84784967
2019 11/02 16:49
就是预约下一学期的学费一部分,就跟定金一个道理只是叫法不一样
84784967
2019 11/02 16:50
她们没有贴凭证,反正其他往来科目下设好多子科目
meizi老师
2019 11/02 16:51
你好 那你就做借银行存款贷其他应付款 挂着往来
84784967
2019 11/02 16:56
收的幼儿伙食费怎么做账
84784967
2019 11/02 16:57
她们是其它往来下设伙食费
meizi老师
2019 11/02 16:58
你好,收取的伙食费,学费计入收入
伙食费支出计入成本