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开给对方普票一张9月,现在对方退回,要开专票,如何处理?

84785006| 提问时间:2019 11/04 09:06
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要把普通发票申请红冲,然后再开具专用发票
2019 11/04 09:06
84785006
2019 11/04 19:50
这个月发现上个月个税未扣款,今天扣款多缴纳的钱可以做管理费用吗
邹老师
2019 11/04 19:50
你好,多缴纳的钱是滞纳金吗?
84785006
2019 11/04 19:54
反正多缴纳了,应该是,我可以做费用吗?
邹老师
2019 11/04 19:55
你好,如果是滞纳金,应当计入营业外支出科目核算才是的,而不是计入费用
84785006
2019 11/04 20:03
前个月占估了100万,这个月冲减100万,那这个月成本就是50万,造成成本-50万,那怎么办?
邹老师
2019 11/04 20:05
你好,这个月需要做50万暂估入库处理才是的
84785006
2019 11/04 20:23
上个月暂估做账,借主营业务成本100万贷应付账款100万 现在红冲是借主营业务成本-100贷应付账款-100万, 然后这个月主营业务收入是100万,那成本都是-100万了,这样做对吗?
邹老师
2019 11/04 20:25
你好,这个月需要根据成本情况继续做暂估处理才是的 借主营业务成本,贷应付账款——暂估
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